一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************220
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0603 剪刀(混) | 6 | 30.0 | 得力/deli0603 | 验收通过 | |
2 | 得力 7537 橡皮擦(白)(块) | 25 | 25.0 | 得力/deli7537 | 验收通过 | |
3 | 得力 30404 双面胶带 | 42 | 84.0 | 得力/deli30404 | 验收通过 | |
4 | 得力 70802-24 双头马克笔 | 22 | 737.0 | 得力/deli70802-24 | 验收通过 | |
5 | 智力神童 ZLST-004 4k精品亮光卡纸 | 180 | 180.0 | 智力神童/ZHILISTGZLST-004 | 验收通过 | |
6 | 优智风 45mm*300y 胶带 | 4 | 80.0 | 优智风45mm*300y | 验收通过 | |
7 | 优智风 45mm*130y 胶带 | 3 | 30.0 | 优智风45mm*130y | 验收通过 | |
8 | 南孚 5号2粒装 电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 验收通过 | |
9 | 得力 7302 50ML胶水 | 20 | 28.0 | 得力/deli7302 | 验收通过 | |
10 | 得力 S936 铅笔 | 5 | 50.0 | 得力/deliS936 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 杨文坤